送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-20 13:46

你好,如果是购进材料取得进项专用发票,是这样做分录的
你是指计提什么怎么做?

 追问

2020-04-20 13:47

结转,这个需要计提吗
是不是增值税销项需要计提
这个计提要怎么做。

邹老师 解答

2020-04-20 13:48

你好,月末需要根据进项税额,销项税额做结转增值税分录
假如销项税额大于进项税额
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税

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借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2022-04-27 10:48:59
您好!借:原材料 买价 应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款
2017-04-11 11:18:02
老师上面是您回复的我的上面的问题,我不明白。负数发票按照您说的第一步这么做凭证吗?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
都可以的 进项转出吧
2019-12-04 16:31:19
是的。就这样就可以了。
2018-11-20 15:46:33
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