送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-20 13:48

借库存商品 负数 进项税额 负数贷应付账款 负数

灿若星辰 追问

2020-04-20 13:50

不是,第二联怎么保存,一般第二联不是抵扣联,要单独保存的嘛,那这种进项转出的无法抵扣,怎么保存,和第三联一起放到凭证后面?

maize老师 解答

2020-04-20 13:59

这个都贴这个发票后面这个,一起放凭证后面

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相关问题讨论
你之前咋做账可以说下么
2019-08-02 13:11:44
借库存商品 负数 进项税额 负数贷应付账款 负数
2020-04-20 13:48:44
您让对方开一下冲红发票试试,他们8月份重新给你们开的发票可以做账啊
2020-08-04 11:47:33
可以的 ,只是系统升级不一定能找到原来发票,咨询金税热线吧
2017-04-11 17:18:07
这个不开红字,你们协商啥情况,下次少开吗,还是啥,
2020-07-28 08:27:55
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