老师,那我采购的是几百块的椅子,入低值易耗品的话,入库:借:低值易耗品—在库低值易耗品,贷:银行存款(发票,银行回单),那借:低值易耗品—在用低值易耗品,贷:低值易耗品—在库低值易耗品(这个用什么做附件呢?),然后月末,借:低值易耗品—摊销低值易耗品,贷:低值易耗品—在用低值易耗品(这个又用什么做附件呢?),我的会计分录没有什么问题吧
眯眯眼的万宝路
于2020-04-20 14:34 发布 1964次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-20 14:39
你好,领用的时候直接借管理费用,贷低值易耗品就可以。
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你好,领用的时候直接借管理费用,贷低值易耗品就可以。
2020-04-20 14:39:08
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正确的
2017-05-04 11:45:22
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您好
请问您低值易耗品做什么用途
2019-07-10 14:21:25
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您好
这样账务处理正确
2019-03-25 12:42:51
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您好,您的问题不完整,需要补充业务内容。
2023-09-21 14:03:48
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2020-04-20 14:39