送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-20 18:05

账上安你的发票金额,税额来就可以。

小小 追问

2020-04-20 18:12

那我现在申报增值税,那个减本期免税额显示全按3%算的,我用作更正吗?

郭老师 解答

2020-04-20 18:12

不交税的不影响的

小小 追问

2020-04-20 18:15

还有老师,本月我做了几万的未开票收入,也还是能享受小微企业季度不超30万的优惠,我增值税申报还是只需要在减免税额那填已开票和未开票的总数?还是开票和未开票能分开申报?

郭老师 解答

2020-04-20 18:15

免税那里还是填写你的所有的不含税,销售额乘以3%。
不填写减免的

小小 追问

2020-04-20 18:26

就是说不论开票还是未开票收入,都要在减免税额那填写两个数合计。账务上按实际增值税额去确认营业外收入,对吧?

郭老师 解答

2020-04-20 18:28

你好,是的,

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