送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-20 18:37

你好,是的,应该重分类做应付账款

所谓的逞强 追问

2020-04-20 18:54

然后后面如果又变成借方了   又要调整吗  这样会不会乱

佟老师 解答

2020-04-20 23:41

预付账款借方就不用调整了

所谓的逞强 追问

2020-04-21 07:28

我是说后面应付账款又变成借方了      还需要调整吗

佟老师 解答

2020-04-21 08:42

借方余额应该重分类为其他预付账款

所谓的逞强 追问

2020-04-21 09:02

我的意思是说这两个科目的余额方向经常这样变换  也要经常做分录调来调去吗   这样会不会很乱

佟老师 解答

2020-04-21 09:20

会很乱,本身应付账款就不应该有借方余额

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相关问题讨论
同学你好 这个没事 只要账作对了就行
2022-03-10 08:29:04
你好,同一个人的要以对冲 因为不影响损益 ,跨年了也可以直接对冲
2020-06-06 18:55:46
借:预付 贷:应付
2018-09-23 10:45:48
你好,10月2995.2元的预付账款不填是平的说明两个原因,一个是预付账款在10月通过业务的发生已经冲平了,也就是应付账款的明细借方余额为零;或者是预付账款冲减应付账款的贷方余额了,即预付账款和应付账款贷方同时减少相当于资产和负债同时减少,还是平的
2017-06-20 10:16:35
您好 预付账款业务发生比较少的单位可以用应付账款科目代替 如果单位预付业务多 就不能用应付账款代替
2022-06-19 11:05:12
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