送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-20 18:37

你好,是的,应该重分类做应付账款

所谓的逞强 追问

2020-04-20 18:54

然后后面如果又变成借方了   又要调整吗  这样会不会乱

佟老师 解答

2020-04-20 23:41

预付账款借方就不用调整了

所谓的逞强 追问

2020-04-21 07:28

我是说后面应付账款又变成借方了      还需要调整吗

佟老师 解答

2020-04-21 08:42

借方余额应该重分类为其他预付账款

所谓的逞强 追问

2020-04-21 09:02

我的意思是说这两个科目的余额方向经常这样变换  也要经常做分录调来调去吗   这样会不会很乱

佟老师 解答

2020-04-21 09:20

会很乱,本身应付账款就不应该有借方余额

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相关问题讨论
你好,同学 用应付账款科目借方
2022-02-18 09:39:48
同学你好 一般进项税和费用是同时确认的 除非是先取得发票,费用计入后期 应付账款和预付账款 应收账款和预收账款 使用不频繁的话,可以设置一个
2020-07-26 19:45:53
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2020-06-12 17:35:00
你好,是的,应该重分类做应付账款
2020-04-20 18:37:15
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2019-12-16 17:00:29
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