送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-20 21:01

您好
请问报销入帐的时候分录怎么写的

莲姐 追问

2020-04-20 21:06

借管理费用-办公费
贷库存现金

bamboo老师 解答

2020-04-20 21:07

借:管理费用-办公费 借方红字
借:库存现金 借方蓝字

莲姐 追问

2020-04-20 21:10

好的,非常感谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-20 21:11

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

莲姐 追问

2020-04-20 21:46

再问一下出纳在日记账里应该做什么更正

bamboo老师 解答

2020-04-20 21:54

登记收到库存现金这笔分录就好了 其他不用处理

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相关问题讨论
您好 请问报销入帐的时候分录怎么写的
2020-04-20 21:01:21
您好 出纳报完给会计票子入账
2022-02-17 22:46:54
你好 你付款的时候 单据上面都有签字没有 ?相关的会计 领导付款签字没有 ?
2020-10-05 11:10:07
您好!这个款应该由出纳找对方收回来的。 你这里应该借:其他应收款-出纳/某员工 贷:现金等
2016-06-22 14:51:00
出务员填写报销单——本部门领导签字——会计复核——经理审核(如果金额太大,需要总经理或董事长审批)——出纳制单——会计复核后付款
2018-11-15 19:36:42
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