送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-21 14:05

这个做借预付账款 ,贷银行,借管理费用 贷预付账款,按月分摊

V 追问

2020-04-22 08:50

发票收到以后怎么处理

maize老师 解答

2020-04-22 08:59

没有差额就贴预付账款后面,有就做冲掉之前做 借预付 负数 借银行 ,借预付账款 贷其他应付款(按发票做),借其他应付款 贷银行,(补上之前付款分录,)

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相关问题讨论
这个可以一次性计入9个月的房租,计入费用,但对于其他三个月的租赁费,还是按月进行摊销,先计入长期待摊费用——租赁费,再进行摊销计入费用。
2019-09-22 15:03:03
这个做借预付账款 ,贷银行,借管理费用 贷预付账款,按月分摊
2020-04-21 14:05:10
借管理费用-租赁费 进项税额 贷银行存款
2020-01-06 18:14:05
你好,2018年做借管理费用等 贷其他应付款
2019-01-14 10:00:38
你好,如果是开出去房租发票 借银行存款等 贷其他业务收入 应交税费
2019-04-17 14:24:09
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