送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-21 22:20

你好,税务要求按开票金额做收入,挂往来,200可以入营业外收入,2000可以根据情况做坏账处理,

芳芳 追问

2020-04-21 22:25

实开票5万,应开票3万,我知道收入和销售税是肯定要按5万做,因为税务局那边会查通不过。税率3%
先借:应收账款5万
贷:主营业务收48500
应交税金-应交销项税1500

收款3万元
借:银行存款3万
贷:应收账款3万 

还余应收2万怎么办,实际上客户没欠我公司钱了,那不能总挂着,如果客户给我公司税票钱1000元,又怎么做账

王瑞老师 解答

2020-04-22 12:30

冲应收账款1000 ,剩下的后面交易慢慢平账,没有更好的办法,现在这样开票风险很大,税局最近几年正抓这个

芳芳 追问

2020-04-22 16:13

嗯谢谢王老师解答,如果是内账,该如何做多开的税票款。老师就是有的客户欠公司尾款几千块或几百块钱,发票己开出的,然后客户不肯给了,老师你说做坏账处理,请老师编一下会计分

王瑞老师 解答

2020-04-22 17:57

借:资产减值损失 贷:坏账准备,领批准核销坏账 借:坏账准备 贷:应收账款

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相关问题讨论
你好,税务要求按开票金额做收入,挂往来,200可以入营业外收入,2000可以根据情况做坏账处理,
2020-04-21 22:20:48
实际发生业务收入(即应开票)为3万,实开票5万,客户要多开的2万元税票该如何做账; 借:应收账款5 贷:收入5 这里简化处理,没有价税分离 然后收到3 借:银行存款3 贷:应收3 应收2挂账不处理
2020-04-21 21:13:01
将一般户的这个钱拿来回,作为现金收款处理
2017-08-17 12:59:25
你好!发票作为开出方处理是一样的都需要确认销项税
2016-07-26 09:02:54
同学,你好 借:应收账款负数   贷:主营业务收入-未开票收入 负数 应交税款-销项税额  负数 然后按照发票,重新做分录
2022-12-11 12:54:33
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