假如我在19年暂估成本,分录,借:其他业务成本 贷:应付账款-暂估 ,2020年的时候,这个发票开进来了,账上这么做可以吗? 借:以前年度损益调整(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 再重新做一笔分录:借:以前年度损益调整 贷:库存现金(进来的是我的一笔费用) 老师,你看我这样做,对吗?
PinkJam小花
于2020-04-21 22:51 发布 1524次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-21 22:55
暂估的红冲,按发票入账!已结转的成本用以前年度损益调整进行处理,分录上将“主营业务成本”换成“以前年度损益调整”做相反的分录!
你的处理是对的
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暂估的红冲,按发票入账!已结转的成本用以前年度损益调整进行处理,分录上将“主营业务成本”换成“以前年度损益调整”做相反的分录!
你的处理是对的
2020-04-21 22:55:10
以前年度损益调整,是先更正21年的财务报表,然后再重新汇算清缴2021年的所得税
2023-06-06 15:38:57
您好,刚刚好的发票先冲暂估,再按照发票金额入账
2019-05-22 11:18:43
你好,今年这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-06-25 12:59:05
你好,是损益
2017-09-28 17:14:26
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