送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-22 09:18

你好,不对
收入,税额数据不对
借;应收账款23400
贷;其他业务收入23400/1.09
应交税费——应交增值税(销项税额)23400/1.09*0.09

超人不会飞嗯 追问

2020-04-22 09:25

好的,另外还有一个公司18年12月底成立到目前一直未做账,现在因为需要找事务所出了审计报告,里面报表数据是假的,我还需要再根据报告补账吗?怎么补啊?

邹老师 解答

2020-04-22 09:29

你好,需要根据业务发生情况把账务分录补齐才是的

超人不会飞嗯 追问

2020-04-22 09:30

我可以用表格做一个吗?不想弄太复杂,空壳公司

邹老师 解答

2020-04-22 09:40

你好,应当做相应账务处理,而不是做个表格就可以的

超人不会飞嗯 追问

2020-04-22 09:44

老师,用表格做账务处理可以吗?以前年度没有使用财务软件,而且一直请的兼职会计

超人不会飞嗯 追问

2020-04-22 09:51

如果不能使用表格的话,财务软件是今年4月份开的账,我现在需要怎么来做呢 老师

邹老师 解答

2020-04-22 09:59

你好,你可以在财务软件建账,把之前业务分录补上就是了

超人不会飞嗯 追问

2020-04-22 10:00

好的谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-22 10:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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