我们19年收入是548308.22,业务招待费是995,汇算清缴时A105000纳税调整项目明细表15行业务招待费支出账载金额是填995,税收金额是指可抵扣的那部分吗?是不是填597,然后需要调整398元吗?
W是韦姐姐
于2020-04-22 10:03 发布 1313次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-22 10:05
597
税收金额是这么多,纳税调增这个=995-597
相关问题讨论
同学你好
对的
都要调增
超出比例的部分都要调增
2022-05-07 16:55:36
您好,截图看下你填的,税收金额是可以扣除的,不属于税收部分的金额不能扣除
2019-05-16 09:21:25
发生额的60%,营业收入的千分之五取小
2019-01-28 13:25:33
这个金额会自动带出来的
2021-04-15 14:50:12
你好
业务招待费支出的账载金额填写账面发生金额,税收金额填写税法允许扣除的金额
账面金额与税收金额的差额,就是纳税调增的金额
2020-05-29 08:53:08
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W是韦姐姐 追问
2020-04-22 10:10
maize老师 解答
2020-04-22 10:13