送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-22 12:50

您好
借:银行存款
贷:预收账款
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
后期消费
借:预收账款
贷:主营业务收入

刘子琪 追问

2020-04-22 12:57

老师我们是消费方,是我们充给餐厅的钱

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:02

借:其他应付款
贷:银行存款
后期消费
借:管理费用
贷:其他应付款

刘子琪 追问

2020-04-22 13:04

发票已经开过了老师,走管理费用那个明细科目合适?

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:06

是招待客户还是职工工作餐
发票已经开具的话 可以做个摊销表 实际消费的时候摊销就好了

刘子琪 追问

2020-04-22 13:09

招待客户,

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:10

那计入管理费用-业务招待费

刘子琪 追问

2020-04-22 13:53

老师一次性记入还是摊销记入?

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:55

实际消费的时候摊销计入

刘子琪 追问

2020-04-22 14:02

好的老师,谢谢您!

bamboo老师 解答

2020-04-22 14:06

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 后期消费 借:预收账款 贷:主营业务收入
2020-04-22 12:50:57
借:银行存款 贷:预收账款
2020-07-10 16:37:49
同学,你好,老师以冲1000送100举例: 1借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000 等到消费的时候,每消费110元,确认100元的收入 借:预收账款 100 贷:主营业务收入 100
2021-11-04 02:58:13
你好!借银行存款贷预收账款
2021-03-30 20:16:45
赠送的时候100不需要做分录借银行存款贷预收账款,实际消费的时候借销售费用 预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2018-12-05 11:18:18
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