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刘子琪
于2020-04-22 12:50 发布 1007次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-22 12:50
您好借:银行存款贷:预收账款贷:应交税费-应交增值税-销项税额后期消费借:预收账款贷:主营业务收入
刘子琪 追问
2020-04-22 12:57
老师我们是消费方,是我们充给餐厅的钱
bamboo老师 解答
2020-04-22 13:02
借:其他应付款贷:银行存款后期消费借:管理费用贷:其他应付款
2020-04-22 13:04
发票已经开过了老师,走管理费用那个明细科目合适?
2020-04-22 13:06
是招待客户还是职工工作餐发票已经开具的话 可以做个摊销表 实际消费的时候摊销就好了
2020-04-22 13:09
招待客户,
2020-04-22 13:10
那计入管理费用-业务招待费
2020-04-22 13:53
老师一次性记入还是摊销记入?
2020-04-22 13:55
实际消费的时候摊销计入
2020-04-22 14:02
好的老师,谢谢您!
2020-04-22 14:06
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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