送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-22 12:50

您好
借:银行存款
贷:预收账款
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
后期消费
借:预收账款
贷:主营业务收入

刘子琪 追问

2020-04-22 12:57

老师我们是消费方,是我们充给餐厅的钱

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:02

借:其他应付款
贷:银行存款
后期消费
借:管理费用
贷:其他应付款

刘子琪 追问

2020-04-22 13:04

发票已经开过了老师,走管理费用那个明细科目合适?

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:06

是招待客户还是职工工作餐
发票已经开具的话 可以做个摊销表 实际消费的时候摊销就好了

刘子琪 追问

2020-04-22 13:09

招待客户,

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:10

那计入管理费用-业务招待费

刘子琪 追问

2020-04-22 13:53

老师一次性记入还是摊销记入?

bamboo老师 解答

2020-04-22 13:55

实际消费的时候摊销计入

刘子琪 追问

2020-04-22 14:02

好的老师,谢谢您!

bamboo老师 解答

2020-04-22 14:06

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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