请问,10个员工报销,然而是把所有报销款汇款,打给一个人(甲),报销40000元,钱已经汇给那个人了,但后来发现,有一笔退单10000元。请问,我在做账时,是这样吗?做10笔,借:费用 1000,贷:银行存款 1000,还是借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用1000,贷:其他应收款--甲。
紫雨
于2020-04-23 10:14 发布 917次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-23 10:33
借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用40000-1000,贷:其他应收款--甲。40000-1000 这个退给你们话,这个做借银行 贷其他应收款-甲 1000 这样,比较好,这个
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您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41

你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58

可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11

您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04

不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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