送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-23 13:43

是实际没有发生吗,借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,

~~佩 追问

2020-04-23 13:45

发生了,我要把当时暂估的改为人工和材料

~~佩 追问

2020-04-23 13:46

我先按照你说的更正,然后做账正确的吗

maize老师 解答

2020-04-23 13:49

那你这个不是做主营业务成本下面吗,那是的,

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:银行存款
2019-04-03 16:31:53
你好,取得专用发票的当月就可以认证 借:成本费用 应交税金——增值税(进项税额) 贷:银行存款
2019-08-22 17:15:01
科目不变数值是负数冲掉就可以
2020-07-13 12:08:35
你好,这个什么业务的,双方都是个人
2019-10-22 14:03:54
你好,计提借管理费用-奖金或职工薪酬 贷应付职工薪酬-职工薪酬 发放借应付职工薪酬 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
2019-02-22 17:21:22
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