送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-23 13:43

是实际没有发生吗,借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,

~~佩 追问

2020-04-23 13:45

发生了,我要把当时暂估的改为人工和材料

~~佩 追问

2020-04-23 13:46

我先按照你说的更正,然后做账正确的吗

maize老师 解答

2020-04-23 13:49

那你这个不是做主营业务成本下面吗,那是的,

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:银行存款
2019-04-03 16:31:53
你好,取得专用发票的当月就可以认证 借:成本费用 应交税金——增值税(进项税额) 贷:银行存款
2019-08-22 17:15:01
借:原材料/库存商品 贷:应交税费-增值税-进项       应付账款
2022-03-09 08:42:16
你们执行是小企业会计制度还是事业单位制度。
2019-10-31 11:18:23
你好 你做一笔 借原材料 负数贷应付账款负数就行了 冲一笔
2019-09-02 15:50:54
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