送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-22 17:15

你好,取得专用发票的当月就可以认证
借:成本费用
应交税金——增值税(进项税额)
贷:银行存款

景欣 追问

2019-08-22 17:18

在哪儿认证呢老师。。。我已经做了账务处理了。

月月老师 解答

2019-08-22 17:19

你好,在税务大厅认证,也可以再网上认证。学堂有增值税发票认证的课程,可以学习一下。

景欣 追问

2019-08-22 17:21

我可以先做账,抵扣时候再认证可以吗

月月老师 解答

2019-08-22 17:21

你好,是完全可以的。但是如果计入进项税额,当月就要认证,不然就放入待认证进项税额。

景欣 追问

2019-08-22 17:23

老师你指的计入进项税额,就是指现在我做的账务处理吗?借固定资产,应交税费进项税额,贷银行存款

月月老师 解答

2019-08-22 17:24

你好,这样做凭证的当月是要认证的。

景欣 追问

2019-08-22 17:27

我是筹建新公司,现在才建账,这个购买发生在6月,发票是8月才拿到的。我现在建账日期是6月份,那么这笔业务我是做到6月还是8月再做呢

月月老师 解答

2019-08-22 17:28

你好,按照发票做账比较好。

景欣 追问

2019-08-22 17:29

我固定资产模块8月时候再添加,现在6月只做预付账款可以吗

月月老师 解答

2019-08-22 17:29

你好,是完全可以的,发票回来冲预付账款。

景欣 追问

2019-08-22 17:32

如果是收到的普票,手撕票,就不存在这个问题了是吗?就可以做在6月。

月月老师 解答

2019-08-22 17:32

你好,如果6月份收到普票就可以做凭证的。

景欣 追问

2019-08-23 16:43

老师,比如购买材料。先付了订金,怎么做分录?然后材料入库,票也到了,比合同金额多了一点,材料也比合同订的多了,怎么做分录呢

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相关问题讨论
你好,取得专用发票的当月就可以认证 借:成本费用 应交税金——增值税(进项税额) 贷:银行存款
2019-08-22 17:15:01
借:其他应收款 贷:银行存款
2019-04-03 16:31:53
你好 借;应交税费——土地使用税 贷;银行存款
2018-07-03 11:03:12
你好 应该做红字 对吧 你原来咋做的 分录
2019-12-10 12:56:57
您好,收到财政部门的拨款,借:银行存款,贷:财政补助收入
2017-05-07 12:51:58
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