老师多缴纳的增值税和附加税,申请退税分录怎么做 问
一般纳税人的话,借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费,附加税 答
老师好,我公司在湖南,是建筑企业,在广东异地经营。 问
同学,你好 异地预缴,是缴纳税款给异地税务局的 答
老师,他是7月投入使用,16年不应该是这就6个月吗? 问
如果他是无形资产,使用当月开始计提摊销,那么是摊6个月。固定就是折旧5个月。 怎么看都不会存在7个月的情 况。。您说一下,这是什么资产。 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询的公司,需要交印花 问
你好,不属于技术咨询不需要交印花税 答
您好老师我想问一下工会经费计税基础包括年终奖 问
你好, 年终奖应计入工会经费的计提基数 答
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固定资产清理时分录不是应该是借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
答: 是的,您说的完全正确
求:固定资产计提减值准备和固定资产清理的会计分录
答: 你好,计提减值准备,借;资产减值损失 贷;固定资产减值准备 清理 借;固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;资产处置收益 贷;固定资产清理(或相反分录)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
固定资产有净残值,固定资产折旧完以后,要转入固定资料清理吗借:累计折旧 固定资产清理 (净残值)贷:固定资产 (原值)
答: 对的,是的,是这么做的。
固定资产原值100000元,清理固定资产,假如收入10000元,已计提累计折旧90000元,怎么做分录,按道理固定资产清理最后余额是0的
固定资产清理的会计分录借固定资产清理。 借 累计折旧。 贷固定资产。 残值 收到 借 银行存款 贷固定资产清理应交税费。有残值的情况下 如何结转 固定资产清理
老师,固定资产原值是665586.23,出售是540200,分录是借固定资产清理540200,累计折旧125386.23,贷固定资产665586.23,这样对吗?累计折旧账上计提只有85784.96
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咘咘 追问
2020-04-23 18:40
周晓晓老师 解答
2020-04-23 19:43
咘咘 追问
2020-04-23 19:46
周晓晓老师 解答
2020-04-23 19:54
咘咘 追问
2020-04-23 19:58
周晓晓老师 解答
2020-04-23 20:01
咘咘 追问
2020-04-23 20:04
周晓晓老师 解答
2020-04-23 21:45
咘咘 追问
2020-04-23 21:55
周晓晓老师 解答
2020-04-23 22:10