- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-24 08:36
你好,固定资产清理科目期末是没有余额的啊,需要把固定资产清理科目余额在月末结转到资产处置损益科目核算才是的
你需要把固定资产清理科目余额结平,这样报表才会平衡的,把结转的金额体现在期末未分配利润栏次
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你需要把固定资产清理科目余额结平,这样报表才会平衡的,把结转的金额体现在期末未分配利润栏次
2020-04-24 08:36:19
你好,同学。
你的分录最后 一步错误 ,你固定资产清理 转资产处置损失。
申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表
2019-10-30 21:01:03
是的,固定资产清理余额的借方-固定资产清理的贷方=固定资产清理的余额
2019-12-20 10:36:56
因为清理的时候借:固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,固定资产清理反应的是按账面价值结转的待清理的固定资产,某种意义上来说也是固定资产的一种存在形式,所以加进去一并反应。
2020-02-18 12:35:44
你好,因为固定资产清理是一个过度科目,资产科目,没有全部清理完,还是属于固定资产
2020-06-16 08:37:02
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