- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-24 09:09
你好,借;管理费用280,贷;银行存款等科目280
目前只需要做这个分录,今后减免了再做减免分录
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你好 是的 你本期要抵减就这样写
2020-06-12 14:28:50
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借管理费用-办公费 贷银行存款,然后借应交税费-应交增值税-(减免税额)借管理费用负数金额
2021-11-12 18:35:31
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你好,借;管理费用280,贷;银行存款等科目280
目前只需要做这个分录,今后减免了再做减免分录
2020-04-24 09:09:05
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同学,这个感觉放到常规报销里面合适
2022-03-28 14:53:33
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您好
借 管理费用
贷 银行存款
借 应交税费~应交增值税~减免税款
贷 管理费用
2019-06-01 13:18:13
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2020-04-24 09:12
邹老师 解答
2020-04-24 09:14