送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-24 11:52

之前车做固定资产吗,那这个单独做借管理费用保险费,应交税费- 待认证进项税额 贷银行  认证做借进项税额 贷应交税费- 待认证进项税额

小云 追问

2020-04-24 11:54

车之前做了固定资产

小云 追问

2020-04-24 11:55

银行付款未收到票 怎么做分录?  收到票未认证怎样做分录?

maize老师 解答

2020-04-24 11:59

借其他应付款 贷银行,借管理费用保险费,应交税费- 待认证进项税额 贷其他应付款  认证做借进项税额 贷应交税费- 待认证进项税额

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相关问题讨论
之前车做固定资产吗,那这个单独做借管理费用保险费,应交税费- 待认证进项税额 贷银行 认证做借进项税额 贷应交税费- 待认证进项税额
2020-04-24 11:52:20
你们拿到发票的时候 借:固定资产 贷”其他应付款 实际不用付款 借:其他应付款 贷:营业外收入
2019-10-30 11:47:00
您好 借 固定资产445000 贷 银行存款445000-200250=244750 贷 长期借款200250 借 长期借款6081.11 贷 银行存款6081.11
2022-03-10 11:34:25
这个不影响的,只是在同一个月,你就正常做账就好了,隔一天不要紧,都做银行收款,只要不是跨月的,就不用挂往来科目
2016-08-08 12:47:23
借固定资产,贷银行存款长期借款等
2020-06-10 10:17:41
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