老师,我们公司设备和工程款共计有1546万元没来发票,公司从19年5月投产,达到可使用状态,去年9月估价824万借,账务处理如下:在建工程824万,贷应付账款—暂估往来824万,可以不?现在我依然想把差的722万估价入账,可以不?因发票一直没来
岁月静好22
于2020-04-24 15:15 发布 518次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-24 15:22
你好,同学。
可以暂估入账处理
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你好,同学。
可以暂估入账处理
2020-04-24 15:22:36
你好!你这个是人家帮你建,还是分包还是什么
2022-04-24 10:31:57
你好,如果是用于不动产建设,是可以这样处理的
2018-05-05 15:03:28
您好,支付时借其他应收款贷银行存款收回来做,相反的分录
2020-07-08 10:05:33
借:应付账款
贷:银行存款
如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-17 23:50:41
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