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雨晗
于2020-04-24 15:26 发布 5419次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-24 15:36
你好,你可以通过纳税调整项目明细表的扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额为0
雨晗 追问
2020-04-24 15:56
今年不是不能填其他吗?这个数据怎么确定
邹老师 解答
2020-04-24 15:57
你好,没有规定不能填写其他啊调增的金额=调整之前的应纳税所得额绝对值+退税金额/所得税税率
2020-04-24 16:11
但是我以前年度有很多亏损,我调再多都不行
2020-04-24 16:12
你好,亏损的多,就调整的多,总有一个数据是可以达到不需要退税的 调增的金额=调整之前的应纳税所得额绝对值+之前亏损金额+退税金额/所得税税率(是针对这个回复有什么疑问?)
2020-04-24 16:20
那我现在把以前年度所有的亏损都调整了,不用退税,后面有什么影响吗?以后年度我如果需要这个亏损那我不就没有了?
2020-04-24 16:22
你好,是的,如果你以后还想弥补之前亏损,那就已经没有亏损可供弥补的
2020-04-24 16:23
如果退税呢
2020-04-24 16:26
具体怎么填呀
2020-04-24 16:30
你好,退税就在主表的应补退税额显示相应负数金额就是了
2020-04-24 16:31
A105000我只填了45行第3列,然后有预警
2020-04-24 16:34
你好,能把你A105000我只填了45行第3列是如何填写的提供一下图片?退税就在主表的应补退税额显示相应负数金额就是了(是针对这个回复还有什么疑问?)
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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雨晗 追问
2020-04-24 15:56
邹老师 解答
2020-04-24 15:57
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邹老师 解答
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