老师请教个问题:我公司本月开具增值税发票100万,进项发票90万,行业税负率2.2%;这月考虑税负率的话进项税发票只认证83万就可以吧?
隔壁王老二
于2020-04-24 16:20 发布 2080次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
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税负=实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,销项税额=不含税销售额*税率
2020-04-24 16:23:56
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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您好
普票发票的销项税额也是按照票面税额算的 跟开具的专票一样
2019-04-29 20:16:10
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你好
可能用进项抵扣的
2020-12-18 15:04:12
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