您好!老师,我想请教个问题:有几张发票是2018,2019年开的。但在2018年12月和2019年5月份抵扣掉了,现在才收到发票。 其中有一份发票的税额只在财务系统里做了进项税额转出。其余都没有进账。 现在该怎么做账务处理呀?怎么写分录那些?
徐梦华
于2020-04-24 18:53 发布 1452次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借成本费用贷进项税额转出。服表二,填写进项税额转出。
2022-02-10 14:45:10
你好,借费用
贷进项税额转出。
2021-11-16 16:37:17
借管理费用 贷进项税额转出
2021-11-16 16:39:11
如果嫌麻烦 也可以不处理吧
2015-10-19 15:05:59
借:成本或费用科目 贷”应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-11-15 13:14:20
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