老师,账上挂着很多应收应付账款,有些还是18年的,但是都是付了款和收了款的,只是没有转出,应付的就是对方没给我们开发票,应收的只做了收款没做销售没开发票给对方的,这个要怎么处理啊?
Roue
于2020-04-24 19:08 发布 735次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-24 19:11
没有收到发票做借以前年度损益调整 贷应付账款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 应收的只做了收款没做销售没开发票给对方的 这个自己的需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
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没有收到发票做借以前年度损益调整 贷应付账款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 应收的只做了收款没做销售没开发票给对方的 这个自己的需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2020-04-24 19:11:04
你好,需要通过预付账款科目核算
2019-08-03 14:02:07
你好; 到时 收入这块走坏账处理 应收账款 ; 应付账款不开票的做费用成本去。 汇算调整;
2021-12-07 14:23:28
借;库存商品 等科目 贷;应收账款
2016-12-28 10:06:05
你好,借:其他应付 贷:应收账款
2020-05-26 16:51:06
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