请问我小规模 1季度要缴纳文化建设事业费 1季度3月31日 分录为: 借:营业税金及附加 贷:应交税费——应缴文化事业建设费 实际缴纳分录为: 借:应交税费——应缴文化事业建设费 贷:银行存款 请问是否在1季度最后一天计算 并入账 ? 我写的分录对不对?
馥馥馥儿
于2020-04-25 17:16 发布 899次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-25 17:19
是的,3月末计提,是这样账务处理的
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的,3月末计提,是这样账务处理的
2020-04-25 17:19:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,1、印花税要计提的,计提时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税。交纳时,借;应交税费-应交印花税,贷:现金或者银行存款。2、计提税金时,借;税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-教育费附加,应交税费-地方教育费附加 。3、月末,结转税金时 借:本年利润 贷:税金及附加。 4、交纳税金时 借:应交税费-城建税,应交税费-教育费附加,应交税费-地方教育费附加,应交税费-文化事业建设费, 贷:银行存款 。5、计算公式为:应缴费额=营业额*3% (1)提取时 借:税金及附加, 贷:应交税费-文化事业建设费 (2)上交时 借:应交税费-文化事业建设费 贷:银行存款。
2017-10-22 13:28:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的,要计提入税金及附加科目
2019-06-04 16:54:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个报表不平是什么意思,你税金及附加有结转到本年利润 吗?借税金及附加 贷本年利润
2020-09-25 15:15:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,税金及附加没问题的。
2019-03-22 10:51:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
馥馥馥儿 追问
2020-04-25 17:23
辜老师 解答
2020-04-26 07:58