送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-26 15:17

您好同学,1万元的200当成是销售费用处理就好了

若梦 追问

2020-04-26 15:18

分录怎么做?

若梦 追问

2020-04-26 15:19

200是厂家返给我们公司的,充值10000就用10000。200是我们的收入

何江何老师 解答

2020-04-26 15:25

借:销售费用 200贷:银行存款 200
充值是借:银行存款10000  贷:预收账款10000

若梦 追问

2020-04-26 15:32

我表达错误。是这样的我们是手机专卖,也办理宽带业务。我们是代理商。要预存款放到上家这个宽带账号里。比如存放1万。正好有客户来办理业务用了8000元,我们账户余额就是2000元。等到我们账户上这1万用用完。会给我们返200元。这200元是我们的收入。这个分录怎么做?

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借银行存款贷预收账款10000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借银行存款贷预收账款10000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借预收账款贷银行存款8000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:46

预收账款贷主营业务收入200

上传图片  
相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
你好,一般开票收入可以当月做一笔主营业务收入入账
2022-01-06 23:16:36
你好 借:以前年度损益调整 贷:应收账款等
2021-12-09 22:06:02
前期收到的款项是预收款。现在收入实现了,把预收款转入收入了。
2020-03-28 09:19:56
你要红冲12月的发票吗
2020-02-11 14:40:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...