情况如下,供应商开票一万元,也就是我们公司应付一万块。我们之间有往来账,供应商我这里买了2000元货,但是由于他的客户不要了,所以货物还在我们这里,但是货款2000需要他支付的,就进行了抵扣,我们只付了8000,那么如何做账呢
????????典妞妞????
于2020-04-26 17:51 发布 1837次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-26 18:00
同学,你好,2000块挂应收,付8000是,借应付账款,然后2000通过双方协议进行冲账
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你好
借 应付款张 10000
贷 应收账款 2000
银行存款 8000
2020-05-04 22:01:24
同学,你好,2000块挂应收,付8000是,借应付账款,然后2000通过双方协议进行冲账
2020-04-26 18:00:20
不能,应该调整采购成本
2018-07-27 13:54:29
你好,借:其他应付款(原欠物流费) 贷:其他应收款(物流赔你的)
2020-03-20 21:38:03
您好!借其他应收款 贷y主营业务成本。
2017-04-18 16:27:23
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