送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-27 09:27

你好 你们是公用电费吗?还是说就是你们公司产生的?

木子 追问

2020-04-27 09:28

我公司用的电费,但是发票开给甲方了,我们付,账务怎么处理

meizi老师 解答

2020-04-27 09:29

你好 那你这个就做费用 计入电费 。但是发票不是你们的  无法税前扣除 。你汇算调整

木子 追问

2020-04-27 09:42

那这个再没处理的方法了吗

木子 追问

2020-04-27 09:42

甲方不能写分割单之类的吗

meizi老师 解答

2020-04-27 09:43

你好   要是共用的话 可以考虑分割单和发票复印件来做账的。 因为电力局就应该开给你们入账的

木子 追问

2020-04-27 09:47

我们主要是施工,施工完了就没了,后期是他们的,我们只是临时

meizi老师 解答

2020-04-27 09:49

你好 那你就用分割单和发票复印件来做

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你好 你们是公用电费吗?还是说就是你们公司产生的?
2020-04-27 09:27:06
你好,需要对方提供相关发票,你们做费用处理。
2021-12-14 20:59:21
 您好!直接冲往来,借,应收,贷,银行存款。
2017-06-23 19:40:11
你好同学项目开工了吗?
2021-11-07 22:52:15
你好 钢筋入库,借;原材料,贷;银行存款等科目 出库,借;工程施工,贷;原材料 付款未开票,借;预付账款,贷;银行存款 后续补齐发票,借;原材料等科目,贷;预付账款
2019-12-11 09:11:16
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