2月做账借库存商品184000 贷应付账款184000 。2月做账借应付账款111400 贷银行存款111400。 4月做账借应付账款72600 贷银行存款72600。 但是4月拿到184000的发票。,开票日期是4月1日。请问下,这个发票是要按在4月做的借应付72600,贷银行72600的凭证后面,还是要另行做什么?
兔子砂糖
于2020-04-27 10:05 发布 575次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-04-27 10:21
你好,付上银行的付款水单就可以了
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你好,付上银行的付款水单就可以了
2020-04-27 10:21:51
是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好,应当这样处理
付款借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;库存商品 贷应付账款——暂估
2018-08-07 18:08:31
你好,是的
2016-11-08 10:25:35
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兔子砂糖 追问
2020-04-27 10:30
暖暖老师 解答
2020-04-27 10:33