预付货款实际发生月己做帐,跨月来发票如何处凭证做帐?
云香
于2020-04-28 06:20 发布 1395次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
同学,你好,来发票先对原来的暂估入账做红字冲销,然后根据发票再做账务处理
2020-04-28 06:23:03
你好,就是银行付款回执
2017-08-30 16:59:51
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-04-07 09:37:57
借;库存商品等科目 贷;预付账款
2016-10-19 15:01:29
您好!借库存商品-暂估 贷应付账款暂估。
2017-04-07 09:29:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息