送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-24 08:41

老师,如果收到增值税专用发票,认证抵扣的话,分录怎么写呢?

邹老师 解答

2016-05-24 08:24

借;借:应收账款1000 贷:主营业务收入1000/1.03   应交税费-应交增值税1000/1.03*3%

邹老师 解答

2016-05-24 08:44

借;管理费用等科目    应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

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相关问题讨论
借;借:应收账款1000 贷:主营业务收入1000/1.03 应交税费-应交增值税1000/1.03*3%
2016-05-24 08:24:45
你好!看看这里对你有帮助 http://wenda.so.com/q/1364393894067318
2016-08-17 11:45:16
你好,不含税部分计入了收入
2017-09-21 16:10:46
当时收到之后就应该确认的,现在确认收入的话会影响的
2018-12-17 17:22:41
应收账款是款项结算的问题,不仅包括营业收入还包括增值税的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-15 15:16:02
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