1月建账,4月到了发票,是不是期初建账应付账款为-1000,四月到了货和发票,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款1000
you are so cute
于2020-04-28 12:07 发布 504次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借:库存商品 应交税费应交增值税 贷应付账款
2023-03-13 19:57:31

您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49

你好,正常的流程应当是这样的
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-09-14 16:25:04

一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司
结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品
下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数
然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
付款时:
借:应付账款-**公司
贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16

你好,不需要暂估税费的
暂估分录是
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2018-08-20 10:26:24
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