送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-04-28 15:52

你好,直接开具负数发票冲红。不能直接作废。纸质发票和电子发票要一致。

鹿山岁 追问

2020-04-28 15:54

那客户把票退回了,我自己直接开负数发票吗? 还是让客户开给我

黎老师 解答

2020-04-28 15:59

你好,客户要发票退还给你,,你要根据退回来的发票的发票号码和发票代码开红字发票。

鹿山岁 追问

2020-04-28 16:01

哦哦 好的 谢谢老师

黎老师 解答

2020-04-28 16:04

你好,满意请给五星好评,谢谢。

鹿山岁 追问

2020-04-28 16:12

老师 开具红字发票和平常开的一样那样开吗

黎老师 解答

2020-04-28 19:01

你好,打开发票开具页面,上方有个红字按钮,点击。输入发票代码和发票号码,确认,数字会自带出来。

鹿山岁 追问

2020-04-29 09:59

那我直接打印出来就可以了是吧? 那我报税什么的还是和正数一样的报税是吧? 那之前的那张正数票,我做账怎么处理呢?

黎老师 解答

2020-04-29 10:04

你好,填好了,打印出来就行了,不需要再报税了,一张是正数发票,一张是负数发票,金额是为0都相抵了。账务处理,冲红之前的会计分录,再做一份相同的会计分录就可以了。

鹿山岁 追问

2020-04-29 10:08

那这张回来的正数票和我开好的负数票一起贴在凭证后面就行是吧

黎老师 解答

2020-04-29 10:12

你好,是的,凭证需要附件做支撑。

鹿山岁 追问

2020-04-29 10:13

那票盖章还是要的吧 也不用再寄给对方公司了是吧

黎老师 解答

2020-04-29 10:17

你好,要盖章,要给对方邮寄红字发票一份,对方也要根据你开具出来的红字发票冲账。

鹿山岁 追问

2020-04-29 10:19

对方不是没有用我开的票 抵扣吗

黎老师 解答

2020-04-29 10:22

你好,不管是普票还是专票,属于公司的业务发票都要入账。

鹿山岁 追问

2020-04-29 10:29

那对方把正数票退给我了 我开了负数发票还是要给对方公司是吧?

黎老师 解答

2020-04-29 10:37

你好,如果对方把发票退给你了,那就不需要给对方红字发票。

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相关问题讨论
你好,直接开具负数发票冲红。不能直接作废。纸质发票和电子发票要一致。
2020-04-28 15:52:37
你好,跨月是无法作废的,可以申请红字发票冲销
2016-12-13 10:55:30
你好,是的,是的 在系统申请开具红字发票,通过了根据通知单号录入开具红字发票
2017-03-22 14:10:58
是的,跨月红冲               
2017-03-22 14:08:17
你好 要和合同的名称一至 或者改合同
2019-09-23 14:26:10
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