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当冬夜渐暖
于2020-04-28 15:52 发布 1657次浏览
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-04-28 15:52
你好借:管理费用-开办费贷:银行存款
当冬夜渐暖 追问
2020-04-28 15:53
不用计提么
冉老师 解答
2020-04-28 15:54
你好,不用的,按照实际支付,但是保证每个月或者季度都要有费用,如果没有,按照上个月或者上个季度金额计提
计提的分录怎么做呀
2020-04-28 15:56
借:管理费用-开办费贷:其他应付款
2020-04-28 16:00
那先计提后支付的分录就是 :借:管理费用 —开办费 贷:其他应付款借:其他应付款 贷:银行存款是这样么 老师
2020-04-28 16:04
是的,是这样的,你写的很对
2020-04-28 16:07
那我预存的分录是不是借:预付账款贷:银行存款
2020-04-28 16:49
你好,预付的是这样写分录的
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冉老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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