- 送心意
范莹老师
职称: 注册会计师
2020-04-29 13:35
学员您好。固定资产暂估入账,往往是因为其已经达到可使用状态但是发票未到的情形,这种情况下,要等到发票后调整固定资产原值,不做红冲。
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学员您好。固定资产暂估入账,往往是因为其已经达到可使用状态但是发票未到的情形,这种情况下,要等到发票后调整固定资产原值,不做红冲。
2020-04-29 13:35:54
你好,可以这么做的。
2021-03-05 18:50:27
你好!
可以的。
固定资产已经验收入库并且使用了,但是发票还没来,这种情况,
借:固定资产
贷:应付账款-暂估
等发票来了,红字冲回,再
借:固定资产
贷:应付账款
2021-11-29 17:48:47
你好,按规定多计提的折旧也要冲回。
2019-04-28 22:45:56
你好 是的。 需要折旧的; 你要先暂估入到固定资产去 ;然后按月折旧的 。 收到月发票直接附 固定资产分录后面去
2021-06-01 11:22:58
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