老师,20年1月收到19年12月发票的时候我是这样做的, 借:以前年度损益调整50000 贷:银行存款50000 同时做了 借:应交税费-企业所得税2500, 贷:以前年度损益调整2500 借: 利润分配-未分配利润47500 贷:以前年度损益调整47500, 现在4月份我做汇算清缴,把这50000的费用调减了,需不需要要把之前做的 借应交税费-企业所得税2500, 贷:以前年度损益调整2500这笔分录冲红了呢? 然在按汇算清缴算出来的数,做一笔补交的分录?
秋米
于2020-04-29 17:24 发布 530次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-29 17:40
税款退回来了吗?
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是的分录 就是这样做的
2020-02-07 10:13:31
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你好了
还要产我税的分录 借应交税费
贷银行
2021-06-08 14:52:47
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你好,是的,是这样处理的,
2020-09-17 16:44:41
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你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
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你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
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秋米 追问
2020-04-29 17:41
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2020-04-29 17:44