送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-30 09:49

你好!
是什么业务的加计抵减呢

原来的我 追问

2020-04-30 10:43

技术服务

蒋飞老师 解答

2020-04-30 10:46

借:应交税费…应交增值税(进项税额)
贷:以前年度损益调整(去年12月)
管理费用…技术服务费(今年3月)

原来的我 追问

2020-04-30 10:48

还是等钱到帐,在做分录呢

蒋飞老师 解答

2020-04-30 10:50

收钱
借银行存款
贷应交税费…应交增值税(进项税额)

原来的我 追问

2020-04-30 10:50

加计提减政策,去年可以享受,我没享受,所以又重新去了税务所补报了加计提减,所以银退回来的话,我要怎么做分录呢

原来的我 追问

2020-04-30 10:53

我可不可以直接做,借银行存款,贷其他收益呢

蒋飞老师 解答

2020-04-30 10:54

你好!

可以的

原来的我 追问

2020-04-30 10:56

那我帐不用去改了吧,如果钱收到直接做到四月

原来的我 追问

2020-04-30 10:57

其他收益这个科目没有,我放到营业外收入,也可以的吧

蒋飞老师 解答

2020-04-30 11:19

是的。


可以的。

原来的我 追问

2020-04-30 11:19

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-04-30 11:26

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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