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原来的我
于2020-04-30 09:48 发布 664次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-30 09:49
你好!是什么业务的加计抵减呢
原来的我 追问
2020-04-30 10:43
技术服务
蒋飞老师 解答
2020-04-30 10:46
借:应交税费…应交增值税(进项税额)贷:以前年度损益调整(去年12月)管理费用…技术服务费(今年3月)
2020-04-30 10:48
还是等钱到帐,在做分录呢
2020-04-30 10:50
收钱借银行存款贷应交税费…应交增值税(进项税额)
加计提减政策,去年可以享受,我没享受,所以又重新去了税务所补报了加计提减,所以银退回来的话,我要怎么做分录呢
2020-04-30 10:53
我可不可以直接做,借银行存款,贷其他收益呢
2020-04-30 10:54
你好!可以的
2020-04-30 10:56
那我帐不用去改了吧,如果钱收到直接做到四月
2020-04-30 10:57
其他收益这个科目没有,我放到营业外收入,也可以的吧
2020-04-30 11:19
是的。可以的。
谢谢老师
2020-04-30 11:26
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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