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漂亮的大侠
于2020-04-30 10:14 发布 857次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-30 10:15
借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
漂亮的大侠 追问
2020-04-30 10:22
好的,谢谢老师
2020-04-30 10:24
老师,我想在请问一下,我交了航天的费用,对方开发票进来了。全额抵扣应该怎么做分录,月底是不是要转出?
文文老师 解答
2020-04-30 10:26
借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:银行存款
2020-04-30 10:27
老师,到月底需要把减免税款这个转出吗?需要转出的话分录要怎么做?
2020-04-30 10:33
平时销项与进项,若转,则减免税款也转
2020-04-30 11:11
销项和进项转的,老师航天这个转的话科目是借管理,贷减免?
2020-04-30 11:12
平时销项与进项,结转的分录是如何做的
2020-04-30 11:17
进项结账,借应交税费-未交增值税 贷应交税费进项 销项结账,借应交税费销项,贷未交增值税
2020-04-30 11:18
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税款
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2020-04-30 10:26
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2020-04-30 10:27
文文老师 解答
2020-04-30 10:33
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2020-04-30 11:11
文文老师 解答
2020-04-30 11:12
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2020-04-30 11:17
文文老师 解答
2020-04-30 11:18