送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-30 10:15

借:管理费用-劳务费  贷:银行存款

漂亮的大侠 追问

2020-04-30 10:22

好的,谢谢老师

漂亮的大侠 追问

2020-04-30 10:24

老师,我想在请问一下,我交了航天的费用,对方开发票进来了。全额抵扣应该怎么做分录,月底是不是要转出?

文文老师 解答

2020-04-30 10:26

借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:银行存款

漂亮的大侠 追问

2020-04-30 10:27

老师,到月底需要把减免税款这个转出吗?需要转出的话分录要怎么做?

文文老师 解答

2020-04-30 10:33

平时销项与进项,若转,则减免税款也转

漂亮的大侠 追问

2020-04-30 11:11

销项和进项转的,老师航天这个转的话科目是借管理,贷减免?

文文老师 解答

2020-04-30 11:12

平时销项与进项,结转的分录是如何做的

漂亮的大侠 追问

2020-04-30 11:17

进项结账,借应交税费-未交增值税  贷应交税费进项  销项结账,借应交税费销项,贷未交增值税

文文老师 解答

2020-04-30 11:18

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税款

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