- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-30 14:25
你好 3月做 无票收入 。借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 4.月红冲无票收入 按开票做 :借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款 做开票收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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你好 借银行存款 贷应收账款-A 应收账款-B
2020-06-08 14:46:04
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你好 计提坏账损失的账务处理
1、计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备
2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款
3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备
4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款
5、补提少计坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备
6、冲销多提坏账时:借:坏账准备 贷:资产减值损失 按这个来
2019-04-04 09:47:07
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你好 借;银行存款 贷;应收账款
2018-09-12 15:27:35
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你好,自己公司对其他公司欠款,是计入其他应付款
其他公司对自己公司欠款,是计入其他应收款
2017-08-15 09:51:42
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您好!您这个是其他应收款增加啊。
2016-11-21 15:41:13
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