- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
你好!
借应付账款
贷其他应付款…xx员工
摘要:员工垫付办公用品款
2020-04-30 15:45:27
付款时,借:预付账款 贷:银行存款
可以等收到发票时,借:管理费用—办公费 贷:预付账款
2018-11-19 15:41:33
你好。同学。跨年了,做如下分录
借:以前年度损益调整
应交税费-增值税-进
贷:预付账款
借:盈余公积
未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-02-20 21:09:11
您好,办公用手机可以计入管理费用-办公费的。发票可以一起开或分开开都可以。
2019-11-02 18:29:22
借管理费用-办公费贷银存
可以正常做账,汇算清缴调增
2019-05-11 15:22:03
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