老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
怎么应付账款和其他应付款结转为主营业务成本,应收账款和其他应收款结转为主营业务收入吗?
答: 你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
去年的主营业务收入改成其他应付款,主营业务成本改成其他应收款,可是收入和成本都已经结转了,这怎么改
答: 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
股东垫付办公费:借:费用贷其他应付款-股东,如果股东个人卡收到货款:借:其他应付款 贷主营业务收入,稍后结转成本对吗?
答: 借 应收 贷收入 应交税费 再借其他应收款老板 贷 应收账款 再转成本的分录
马雪荣 追问
2020-04-30 19:13
玲老师 解答
2020-04-30 19:17
马雪荣 追问
2020-04-30 19:30
玲老师 解答
2020-04-30 19:41