老师:请问我单位是事业单位,发工资实际扣个人社保100元,但单位实际交纳社保150元,差额部分是有部分人不在单位拿工资,但社保由单位交纳,这个差额的钱单位也收不回来。这个差额该怎么做账啊?
影动风行
于2020-05-01 09:08 发布 1083次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
那这差额作为企业的单位 管理费用处理
2020-05-01 09:10:09

这个也是属于社保基数的数据。
2019-08-11 15:34:33

你好,这边建议你朋友可以联系一下当地12333
2022-03-21 22:26:42

借单位管理费
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入 其他应付款-社保
2020-03-12 18:04:47

你好!
1.交纳社保
借:业务活动费用…社保费
其他应收款(个人部分社保)
贷:银行存款
预算会计做分录:
借:事业支出
贷:资金结存…货币资金
2.计提工资
借:业务活动费用…工资
贷:应付职工薪酬
3.次月发放工资
借:应付职工薪酬
贷:其他应交税费…个人所得税
其他应收款(个人部分社保)
银行存款
同时预算会计做分录:
借:事业支出
贷:资金结存…货币资金
2021-11-05 10:57:38
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