老师,领导让我改一个凭证,借方是管理费,应交税费进项,改成借方是其他应收款,但是进项已经在税务系统抵扣过了,请问这个凭证我应该怎么改
阳光
于2020-05-01 15:10 发布 714次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-05-01 15:11
为什么要改成其他应收款
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为什么要改成其他应收款
2020-05-01 15:11:30
你好,第一步对的,第二步,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入
2017-08-14 14:23:54
同学,这个不影响,可以入账的
2019-03-29 18:19:55
实际 支付了没做账是吗 那就把 支付的分录 补上
2019-01-23 09:08:17
同学你好,可以抵扣。
2021-01-08 10:42:34
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