与同一家单位既有应收也有应付,在实际付款的时候,用应付金额减应收金额之后,将剩余的应付金额支付给了对方,这样的会计分录应该怎么做呢?
优雅的柚子
于2020-05-05 10:15 发布 1059次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:应付账款 贷:应收账款 贷:银行存款
2020-05-05 10:15:53
你好,查明之前未入账原因后,补做分录。比如之前购货未入账, 借:库存商品 贷:应付账款。
2020-07-12 10:52:27
借:固定资产或在建工程
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——供应商 1
银行存款 6
2019-07-03 11:57:24
借应付账款 贷营业外收入
2015-11-22 16:39:07
计入财务费用--现金折扣
2018-03-22 10:19:33
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