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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;应付账款-暂估 贷;原材料等科目
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
冲销暂估,根据发票入账,差额不用处理
2016-05-25 16:22:18

冲减暂估,然后按发票入账
2019-12-11 16:37:25

你好这个之前没有做补上,借库存商品 ,贷应付账款,实际这个库存商品 你之前 是正确做期初么,那这个 借未分配利润 贷应付账款 ,这样
2021-07-27 09:36:31

你好
借;库存商品2万,贷;银行存款
借;库存商品 3万,贷;应付账款——暂估 3万
借;预付账款 3万,贷;银行存款 3万
2020-07-09 16:09:40

借库存商品 负数 贷应付账款 ,负数,按发票做
2019-09-25 10:17:38
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