送心意

李雪婷老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-05 22:05

同学你好,所开来的是专票还是普票,如果是普票,正常按全额进商品成本即可
借:库存商品
贷:银行存款
如果可以抵扣
借:库存商品
应交税费—应交增值税—进项
贷:银行存款
其实就是相当于把这部分你们付的税费算进了购货成本里

轻装生活 追问

2020-05-05 22:16

是普通发票,这么说吧这发票价格10万元,我公司也从公账转给对方10万,我公司也按10万入账,但还得支付给对方开这10万发票的税款3000元。主要是想问这3000元如何记账?

李雪婷老师 解答

2020-05-05 22:24

同学你好,这样的情况,最好是进费用里,管理费用—税费,如果不经常发生,管理费用—其他

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 你好;      如果是 员工 是劳动合同的话; 就不用开票 ; 做工资表和考勤表即可 。到时涉及买社保处理的 ;       个税 必须要补报哈   
2022-03-29 15:32:45
同学你好,所开来的是专票还是普票,如果是普票,正常按全额进商品成本即可 借:库存商品 贷:银行存款 如果可以抵扣 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项 贷:银行存款 其实就是相当于把这部分你们付的税费算进了购货成本里
2020-05-05 22:05:56
您好,按照工资表入账的话计入借 工程施工 人工费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 应收账款。如果要没有风险入账 用劳务费发票入帐
2019-10-09 16:35:14
没有发票正常做账 汇算清缴调整 正常来说是房东去代开发票
2019-07-16 10:02:35
真实交易是个人吗,是的,可以,不是那是虚开发票,后续稽查到需要纳税调增,交罚款
2020-06-17 10:41:12
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  • 你好老师,填报表时,在资产负债表其他应付款是负数,

    资产负债表中其他应付款为负数时,可以将其重分类填到其他应收款项目以正数表示。

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