老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
成本和费用月末结转至本年利润时的分录是:借 本年利润 贷 成本或xx费用吧?为什么在本年利润的账务处理中,成本和费用又登在本年利润的借方呢、
答: 你好,是从成本或费用的贷方转入借方,自然登入本年利润的借方了
老师,月末结转费用和成本分录怎么写呢?本年利润是每年年底才做结转的吗?
答: 您好 借:本年利润 贷:成本/费用 是的,本年利润每年年末结转至利润分配-未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
每个月都要结转本年利润吗?如果会计分录是:借:本年利润:1736 贷:成本、费用17360 和借:主营业务收入:1000 贷:本年利润:1000 那么这个分录对吗? 借:利润分配-未分配利润 736 贷:本年利润736
答: 你好,本年利润结转到利润分配——未分配利润,可以每个月,也可以年底一次性结转 你提供的数据是那样结转的
燕子 追问
2020-05-05 22:54
李李老师 解答
2020-05-05 23:07
燕子 追问
2020-05-06 10:24
李李老师 解答
2020-05-06 10:31