送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-06 08:10

老师,长期待摊金额有点大,50多万,这个决算书领导1月底才给我,我1月入的账已经调整啦,审计的时候是我们和他们主动说的

心海星愿 追问

2020-05-06 08:11

需不需要让审计的改下报告呢

心海星愿 追问

2020-05-06 08:51

审计没有说是什么意见啊

心海星愿 追问

2020-05-06 08:54

心海星愿 追问

2020-05-06 08:55

这是审计意见

心海星愿 追问

2020-05-06 08:56

是外部审计

心海星愿 追问

2020-05-06 09:05

那这些审计意见就不用改了是吗

轶尘老师 解答

2020-05-06 08:07

印花税一般金额不大。主要是你那个长期待摊费用金额大不大,对利润的影响大不大。如果金额也不是很大的话,这些都是小问题。

轶尘老师 解答

2020-05-06 08:20

审计如果给你们出的是非无保留意见,那么就不需要改的。

轶尘老师 解答

2020-05-06 08:20

说错了,审计给出的是标准保留意见。那么可以不需要更改。

轶尘老师 解答

2020-05-06 08:51

你这个是什么类型的审计

轶尘老师 解答

2020-05-06 09:02

没事,说明你的财务报表是没有问题的。

轶尘老师 解答

2020-05-06 09:11

是的  影响不大可以不改

上传图片  
相关问题讨论
老师,长期待摊金额有点大,50多万,这个决算书领导1月底才给我,我1月入的账已经调整啦,审计的时候是我们和他们主动说的
2020-05-06 08:10:43
审计你做题感觉模凌两可,这是非常正常的,审计给分就是看关键字眼,你的答案里面有关键字眼,就可以得分,没有关键字眼,再多的文字也没有分。 多做题,看一下历年类似题目的解题思路。
2020-02-09 21:05:18
报表已经生成了,外账的主要是注意一些税票的问题了。几流合一
2017-02-23 16:35:53
你好,比如审计资金的收入,支出,发票,合同的齐全
2021-11-22 15:21:56
政府审计:政府部门会对企业的财务状况进行审计,检查是否存在偷税漏税的行为以及是否有违反税收法规的情况。如果发现有上述问题,政府部门会根据情况给予相应的处理意见和建议。 内部审计:企业应当通过设立内部审计机构,定期对内部财务状况进行审计,以发现偷税漏税行为并采取纠正措施,以保证企业的财务状况的合规性和完整性。 注册会计师审计:注册会计师考试的报名时间为2023年4月6号-4月28号,缴费时间为2023年6月15日-6月30日,考试时间为2023年8月25日-8月27日,领取时间预计为2024年11月。注册会计师审计是对企业财务状况的全面审计,可以发现偷税漏税行为,并及时提出合理的处理意见和建议。 拓展知识:审计是企业进行财务核算和评估的重要手段,也是控制欺诈行为和发现问题的一种重要方法。因此,企业应该定期对企业内部财务状况进行审计,有效地保护企业的财务安全,避免发生偷税漏税行为。
2023-03-14 18:27:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...