老师,这是审计给我们的建议,问题大不大啊
心海星愿
于2020-05-06 08:05 发布 624次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-06 08:10
老师,长期待摊金额有点大,50多万,这个决算书领导1月底才给我,我1月入的账已经调整啦,审计的时候是我们和他们主动说的
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老师,长期待摊金额有点大,50多万,这个决算书领导1月底才给我,我1月入的账已经调整啦,审计的时候是我们和他们主动说的
2020-05-06 08:10:43
审计你做题感觉模凌两可,这是非常正常的,审计给分就是看关键字眼,你的答案里面有关键字眼,就可以得分,没有关键字眼,再多的文字也没有分。
多做题,看一下历年类似题目的解题思路。
2020-02-09 21:05:18
报表已经生成了,外账的主要是注意一些税票的问题了。几流合一
2017-02-23 16:35:53
你好,比如审计资金的收入,支出,发票,合同的齐全
2021-11-22 15:21:56
政府审计:政府部门会对企业的财务状况进行审计,检查是否存在偷税漏税的行为以及是否有违反税收法规的情况。如果发现有上述问题,政府部门会根据情况给予相应的处理意见和建议。
内部审计:企业应当通过设立内部审计机构,定期对内部财务状况进行审计,以发现偷税漏税行为并采取纠正措施,以保证企业的财务状况的合规性和完整性。
注册会计师审计:注册会计师考试的报名时间为2023年4月6号-4月28号,缴费时间为2023年6月15日-6月30日,考试时间为2023年8月25日-8月27日,领取时间预计为2024年11月。注册会计师审计是对企业财务状况的全面审计,可以发现偷税漏税行为,并及时提出合理的处理意见和建议。
拓展知识:审计是企业进行财务核算和评估的重要手段,也是控制欺诈行为和发现问题的一种重要方法。因此,企业应该定期对企业内部财务状况进行审计,有效地保护企业的财务安全,避免发生偷税漏税行为。
2023-03-14 18:27:33
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