送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-06 09:35

你好 是收回发票和抵扣联

隐... 追问

2020-05-06 09:40

如果是普票 收回发票联就可以了哈,做账的时候要把收回的发票联附在记账凭证后面吗?会计分录是怎样的?

隐... 追问

2020-05-06 09:44

红冲收回发票联是缴销用吗?做账的时候不用附在记账凭证后面吧?

玲老师 解答

2020-05-06 09:54

你好,收回来的票和开的红字发票装订在一起就可以了

隐... 追问

2020-05-06 10:05

红冲的发票会计分录是怎样的,可否和正数发票合并在一起做分录?

玲老师 解答

2020-05-06 10:08

你好 原来分录 不变 金额负数     正数发票再做一笔正数金额的分录

隐... 追问

2020-05-06 10:17

是借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费-应交增值税 负数 对吗?

玲老师 解答

2020-05-06 10:24

对的   红冲的发票会计分录这样写分录 对

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相关问题讨论
你好,需要寄给对方的
2019-05-08 08:59:36
需要看是啥情况开红字发票
2019-05-08 08:54:02
你好 是收回发票和抵扣联
2020-05-06 09:35:55
去报备发票丢失,然后正常验旧就行了。
2020-01-09 15:11:01
同学 你好 收回的错开发票和开出的红字发票做一份跟开出蓝字发票相同的红字分录 如果对方没有认证抵扣 可以不需要讲红字发票给客户 退回的发票联和抵扣联和记账联跟红字发票一起放在红字发票凭证后面做附件
2018-12-17 14:53:34
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