送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-25 17:36

如果是直接支付通常是直接计入管理费用等科目
如果是先存入,然后取得电费发票,借;管理费用等科目     贷;预付账款
会这样处理

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相关问题讨论
你好!是的。是要分摊的了。
2019-08-15 14:12:54
预付账款 然后摊销计入管理费用
2017-05-26 17:54:47
您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款。
2017-03-21 11:11:49
这是收到发票了冲销预付款
2019-09-18 09:00:15
这个按月做就可以,你按月做费用冲回预付就可以
2019-02-13 14:45:08
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